什么是內(nèi)部控制審計(jì)_什么是內(nèi)部控制策略
因2024年內(nèi)控審計(jì)強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正被問詢,白銀有色回復(fù)南方財(cái)經(jīng)7月15日電,白銀有色公告,上海證券交易所于2025年7月15日對(duì)公司2024年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管問詢函進(jìn)行了回復(fù),核心問題包括內(nèi)控審計(jì)意見強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。公司回復(fù),2024年內(nèi)控審計(jì)意見包含強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段,主要因員工串通舞弊導(dǎo)致銅產(chǎn)品數(shù)量短缺,具體情形為等會(huì)說。
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...大會(huì),審議聘請(qǐng)2025年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案股權(quán)登記日為7月24日,當(dāng)日收市后持有渝三峽A股票的投資者可以參與投票。會(huì)議地點(diǎn):重慶市江津區(qū)德感街道德園路288號(hào)(德感工業(yè)園區(qū))公司行政樓一樓會(huì)議室。本次股東大會(huì)共計(jì)審計(jì)1項(xiàng)議案,具體如下:1、《關(guān)于聘請(qǐng)2025年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
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...所(特殊普通合伙)為公司2025年財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案股權(quán)登記日為7月25日,當(dāng)日收市后持有杭州熱電股票的投資者可以參與投票。會(huì)議地點(diǎn):杭州市濱江區(qū)月明路199號(hào)趣鏈產(chǎn)業(yè)園1號(hào)樓15樓會(huì)議室。本次股東大會(huì)共計(jì)審計(jì)1項(xiàng)議案,具體如下:1、《關(guān)于續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2025年財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)的是什么。
深高速:財(cái)務(wù)總監(jiān)主管監(jiān)管內(nèi)控審計(jì) 總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)融資其中財(cái)務(wù)總監(jiān)主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)管、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)等工作,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管獨(dú)立性;總會(huì)計(jì)師主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理集團(tuán)財(cái)務(wù)融資及日常財(cái)務(wù)工作。二者協(xié)同形成“監(jiān)督+執(zhí)行”雙軌機(jī)制,通過職能互補(bǔ)增強(qiáng)財(cái)務(wù)體系穩(wěn)健性,同時(shí)滿足上市公司合規(guī)性與高效管理的雙重需求。謝謝您對(duì)等會(huì)說。
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*ST仁東:審計(jì)委員會(huì)行使監(jiān)事會(huì)職權(quán) 將修訂相關(guān)內(nèi)控制度審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂的議案》由審計(jì)委員會(huì)行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)的職權(quán),不再設(shè)監(jiān)事會(huì),新修訂的《公司章程》自2025年5月22日起生效。公司其他制度與《公司章程》不一致的,以新修訂的《公司章程》為準(zhǔn)。公司后續(xù)將切實(shí)做好相關(guān)內(nèi)控制度的修等我繼續(xù)說。
...股東大會(huì),審議聘請(qǐng)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案股東大會(huì),網(wǎng)絡(luò)投票同日進(jìn)行。股權(quán)登記日為7月3日,當(dāng)日收市后持有中船防務(wù)股票的投資者可以參與投票。會(huì)議地點(diǎn):廣州市海珠區(qū)革新路137號(hào)船舶大廈15樓本公司會(huì)議室。本次股東大會(huì)共計(jì)審計(jì)1項(xiàng)議案,具體如下:1、關(guān)于聘請(qǐng)公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
ST九芝:已披露2024年度內(nèi)控審計(jì)報(bào)告并申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向ST九芝提問:請(qǐng)問公司在2024年完成內(nèi)控整改并通過審計(jì)了么?請(qǐng)問公司在一切準(zhǔn)備就緒后,準(zhǔn)備什么時(shí)候遞交摘帽申請(qǐng)?公司回答表示:公司2025年3月28日披露了容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《2024年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》容誠(chéng)審字是什么。
瀘州老窖:內(nèi)控審計(jì)報(bào)告意見類型為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見金融界5月20日消息,有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向?yàn)o州老窖提問:請(qǐng)問2024年貴公司收到的是哪種審計(jì)意見?公司回答表示:尊敬的投資者,2024年公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告意見類型為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。謝謝!
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倍輕松突發(fā)!涉內(nèi)控審計(jì)收監(jiān)管工作函,發(fā)現(xiàn)2個(gè)重要缺陷4月28日晚,倍輕松(688793)收到監(jiān)管工作函,涉及對(duì)象為上市公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人、中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員,處理事由顯示,關(guān)于深圳市倍輕松科技股份有限公司2024年度內(nèi)控審計(jì)意見相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函。倍輕松2024年年報(bào)顯示,內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)說完了。
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ST合縱:內(nèi)控審計(jì)報(bào)告被出具否定意見 將積極采取措施消除影響金融界5月7日消息,有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向ST合縱提問:公司年報(bào)披露完后,有退市風(fēng)險(xiǎn)嗎?公司回答表示:根據(jù)目前現(xiàn)行的深交所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則,連續(xù)兩年財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被出具否定意見或無法表示意見的審計(jì)報(bào)告,或者未按規(guī)定披露財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告,上市公司股票才將觸后面會(huì)介紹。
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